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        師宗縣政協(xié)2016年部門決算公開

        • 師宗縣政協(xié)
        • 2018-09-05 11:47

         

        師宗縣政協(xié)2016年部門決算公開

        一、部門基本情況

        (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能;

        師宗縣政協(xié)下設(shè)結(jié)構(gòu)分別為:辦公室、經(jīng)科委、提案委、民宗委、人資委、文史委。

        主要職能在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是:

        (1)政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署;一府兩院工作報告,財政預(yù)決算報告,經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃;全縣政治生活方面的重要事項;政協(xié)有關(guān)政策;政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進(jìn)行協(xié)商。

        (2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況,縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況,師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況,政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況,參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

        (3)參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題,組織調(diào)查視察,向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議;通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用,為經(jīng)濟(jì)和社會又好又快發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

        (4)貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施,對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究,向縣委和市政協(xié)反映情況,提出做好政協(xié)工作的意見建議。

        (5)做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

        (2)      人員構(gòu)成情況

        縣政協(xié)2016年初在職人員29人,年中調(diào)入4人,調(diào)出3人,退休2人,凈減1人,故年末在職人員為28人,聘用人員5人。

        縣政協(xié)2016年初離退休人員為15人,增加退休2人、故期末退休17人。

        2、      收入決算情況說明

        2016年度縣政協(xié)收入總合計為7,413,630.71元,較上年5717714.76元比較,增加1,695,915.95元,增加29.66%。其中:1、行政運(yùn)行:2016年4016092.41元,比2015年3311468.42元增加704623.99元,增加的原因是在職人員工資制度改革,工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議:2016年816800.00元,比2015年526200.00元增加290600元,增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議。3、委員視察:2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元,比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結(jié)構(gòu);5、歸口管理的行政單位離退休2016年1,094,077.69,比2015年1167442.74元減少73365.05元,原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡,年中增加2名退休人員,退休人員工資,離退休人員工資進(jìn)行了調(diào)整。6、住房改革支出:2016年216,473.06,比2015年162603.60元增加53869.46元,其增加原因是兩個人退休領(lǐng)取一次性住房補(bǔ)貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出:2016年比2015年減少10萬元,其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。

        (1)2016年各項收入占總收入的比重。

        各項收入占總收入比重

        總收入

        各項收入

        占總收入比重

        7,413,630.71

        行政運(yùn)行

        4,016,092.41

        54.17%

        政協(xié)會議

        816800元

        11.02%

        委員視察

        450000.00元

        6.07%

        醫(yī)療衛(wèi)生支出

        198821.00元

        2.68%

        歸口管理的行政單位離退休

        1,094,077.69

        14.76%

        住房改革支出

        216,473.06

        2.92%

         

        22015年各項收入占總收入的比重。

        各項收入占總收入比重

        總收入

        各項收入

        占總收入比重

        5717714.76元

        行政運(yùn)行

        3311468.42元

        57.92%

        政協(xié)會議

        526200.00元

        9.20%

        委員視察

        450000.00元

        7.87%

        其他政協(xié)事務(wù)支出

        100000.00元

        1.75%

        歸口管理的行政單位離退休

        1167442.74元

        20.42%

        住房公積金

        162603.60元

        2.84%

         

        3、      支出決算情況說明

        2016年度縣政協(xié)支出總合計為7,413,630.71元,較上年5717714.76元比較,增加1,695,915.95元,增加29.66%。其中:1、行政運(yùn)行:2016年4016092.41元,比2015年3311468.42元增加704623.99元,增加的原因是在職人員工資制度改革,工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議:2016年816800.00元,比2015年526200.00元增加290600元,增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議。3、委員視察:2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元,比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結(jié)構(gòu);5、歸口管理的行政單位離退休2016年1,094,077.69,比2015年1167442.74元減少73365.05元,原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡,年中增加2名退休人員,退休人員工資,離退休人員工資進(jìn)行了調(diào)整。6、住房改革支出:2016年216,473.06,比2015年162603.60元增加53869.46元,其增加原因是兩個人退休領(lǐng)取一次性住房補(bǔ)貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出:2016年比2015年減少10萬元,其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。

         

        12016年各項支出占總支出的比重

        2016年各項支出占總支出比重

        總支出

        各項支出

        占總支出比重

        7,413,630.71

        行政運(yùn)行

        4,016,092.41

        54.17%

        政協(xié)會議

        816800元

        11.02%

        委員視察

        450000.00元

        6.07%

        醫(yī)療衛(wèi)生支出

        198821.00元

        2.68%

        歸口管理的行政單位離退休

        1,094,077.69

        14.76%

        住房改革支出

        216,473.06

        2.92%

         

        (2)2015年各項支出占總支出的比重

        各項支出占總支出比重

        總支出

        各項支出

        占總支出比重

        6098714.76元

        行政運(yùn)行

        3517468.42元

        57.68%

        一般行政管理事務(wù)

        175000.00元

        2.87%

        政協(xié)會議

        526200.00元

        8.63%

        委員視察

        450000.00元

        7.38%

        其他政協(xié)事務(wù)支出

        100000.00元

        1.63%

        歸口管理的行政單位離退休

        1167442.74元

        19.14%

        住房公積金

        162603.60元

        2.67%

         

        四、“三公”支出情況說明(要求:文字說明,上下年對比,增加減少原因)1)三公經(jīng)費支出情況

        三公經(jīng)費上下年度對比分析

        內(nèi)容

        2015年

        2016年

        減少原因分析

        公務(wù)接待費

        152813.00元

        148,202.70

        嚴(yán)格按照相關(guān)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費

        245358.53元

        184,738.79

        2016年減少公務(wù)用車1輛

        政協(xié)2016年公務(wù)接待費148202.70元,比上年152813元減少4610.30元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費184738.79元,比上年245358.53元減少60619.74元,公務(wù)用車保有量6輛,全年運(yùn)行維護(hù)費245358.53元,平均每輛40893.09元,比上年支出減少60619.74元。我單位今年”三公“經(jīng)費有所下降,主要是控制公務(wù)接待費用,嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn);另外就是公車改革,車輛運(yùn)行費用明顯降低。

         

        (2)      會議費支出情況

        會議費支出情況上下年度對比分析

        內(nèi)容

        2015年

        2016年

        減少原因分析

        會議費

        526200.00元

        816800元

        嚴(yán)格按照相關(guān)會議標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

        2016年縣政協(xié)2016年會議費816800元,比上年526200元增加290600元,增加原因主要是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議,此次會議有選舉任務(wù)等,增加會議費290600元。

        五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

            2016本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費2,949,668.17元,其中:辦公費557,228.60元,印刷費158,016.00元,郵電費32,566.37元,差旅費136,108.93元,維護(hù)費3,634.00元,會議費513,509.30元,培訓(xùn)費47530.5元,公務(wù)接待費148,202.70元,勞務(wù)費30400元,福利費41,162.10,工會費53,483.80元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費184,738.79元,公務(wù)交通補(bǔ)貼91,700.00,其他商品和服務(wù)支出951,387.08元。

        (二)相關(guān)口徑說明

        1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
        2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
        3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
        4.“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

        附件(點擊下載)
        1、收入支出決算總表
        2、收入決算表
        3、支出決算表
        4、財政撥款收入支出決算總表
        5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
        8、財政專戶管理資金收入支出決算表
        9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

         

           中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

                               2017年8月29日

         

         

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