師宗縣竹基鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 竹基鎮(zhèn)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī);執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令;擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施,并有效地組織實(shí)施;
2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃,搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整;
3、負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃,并組織實(shí)施,抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作;
4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作;負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;
5、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作;
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)
2017年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值10.67億元,同比增9%;完成固定資產(chǎn)投資4.3億元,占全年任務(wù)4.0億元的107.5%;完成招商引資7000萬,完成率100%;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2009萬元,支出2009萬元;各項(xiàng)存款余額2.84億元;農(nóng)民人均純收入6536元,同比增8%;實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.38億元,同比增5.5%,農(nóng)業(yè)增加值達(dá)4.59億元,同比增6%。
穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作。結(jié)合竹基實(shí)際,加快推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),完成10507畝土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。圍繞脫貧攻堅(jiān),優(yōu)化品種,擴(kuò)大特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模,發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作5.35萬畝,完成黑桃、白花桃栽植1000畝;完成糧食播種8.35萬畝,實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量3717.6萬公斤;人均有糧623.1公斤,完成種植業(yè)保險(xiǎn)1.45萬畝,發(fā)放玉米種2480公斤、水稻種6150公斤,發(fā)放化肥300余頓,農(nóng)藥6500包;完成烤煙種植16950畝,收購(gòu)煙葉47100擔(dān)(出口備貨2471擔(dān)),均價(jià)28.43元,烤煙收購(gòu)金額6695.71萬元;全鎮(zhèn)存欄大牲畜17477頭、生豬75129頭、羊22824只、家禽104846羽;出欄肉豬142030頭、肉牛6315頭、肉羊26834只、肉禽305150羽,肉類總產(chǎn)15326噸;加大林政執(zhí)法力度,處理林政執(zhí)法案件4起,完成退耕還林2000畝;完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目13件投資412.5萬元,受益7834人及1200頭大牲畜;計(jì)劃投資2400余萬元的竹基凈化水處理廠已開工建設(shè),新建及管網(wǎng)改造延伸工作已經(jīng)陸續(xù)實(shí)施,目前正進(jìn)行各村供水主管道的鋪設(shè),預(yù)計(jì)2018年竣工投入使用,項(xiàng)目建成后,可滿足全鎮(zhèn)4萬余人的生活用水需求,真正實(shí)現(xiàn)水量、水質(zhì)雙保障。
2、脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)
2017年,竹基鎮(zhèn)掛包幫單位和鎮(zhèn)村干部職工,把主要精力和時(shí)間都投入到脫貧攻堅(jiān)工作中。全鎮(zhèn)緊緊圍繞年初制定的脫貧目標(biāo)任務(wù),投入大量人力、物力、財(cái)力,累計(jì)組織召開動(dòng)員會(huì)、安排會(huì)、推進(jìn)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)、群眾會(huì)等相關(guān)扶貧會(huì)議及低保調(diào)整會(huì)議500余次,印發(fā)脫貧攻堅(jiān)文件、資料、表冊(cè)、宣傳單達(dá)20000余份,開展多輪動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)識(shí)別,經(jīng)常性開展戶檔案材料及國(guó)辦、省辦系統(tǒng)動(dòng)態(tài)修改校正、查缺補(bǔ)漏。
圓滿完成貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理暨貧困退出工作。全鎮(zhèn)2017年確定新增545 戶,剔除215戶 ,實(shí)現(xiàn) 533戶 2333 人貧困人口脫貧退出,當(dāng)前國(guó)辦系統(tǒng)有建檔立卡戶1642戶 6472 人,其中已脫貧763戶3294人,未脫貧879戶3178人。
精準(zhǔn)扶持措施日趨完善。為進(jìn)一步實(shí)施精準(zhǔn)扶貧,將貧困戶分為深度貧困戶、一般貧困戶和兜底戶。通過流轉(zhuǎn)土地栽種壽桃、冬桃、白花桃、美國(guó)黑桃增收和種植管護(hù)費(fèi)方式增收脫貧一批;在住房安全保障工程基礎(chǔ)上,傾斜烤煙合同增收脫貧一批;外出務(wù)工及勞務(wù)補(bǔ)助增收脫貧一批;教育補(bǔ)助脫貧一批;發(fā)展牛、羊、豬等養(yǎng)殖業(yè)增收脫貧一批;政府兜底一批。采取“扶貧公司+合作社+貧困戶+企業(yè)”的脫貧產(chǎn)業(yè)模式,目前,產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目正有序推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)扶貧增收項(xiàng)目落實(shí)到位后,可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收入這個(gè)重點(diǎn);6月份前修繕加固及拆除重建完成后,可以實(shí)現(xiàn)住房保障這個(gè)難點(diǎn);就醫(yī)、就學(xué)行業(yè)扶貧落實(shí)后,可以全面解決2018年建檔立卡戶的“兩不愁三保障”問題,實(shí)現(xiàn)年底的脫貧摘帽目標(biāo)。
3、人居環(huán)境日益優(yōu)化
一年來,竹基鎮(zhèn)與時(shí)俱進(jìn),緊跟上級(jí)步伐,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí),認(rèn)真分析人居環(huán)境存在的問題和困難,以更硬的措施、更實(shí)的作風(fēng),多點(diǎn)合力,深入抓好以治臟治亂治堵為重點(diǎn)的提升人居環(huán)境工作。
一是上下聯(lián)動(dòng),形成合力。成立提升人居環(huán)境行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行班子成員包村,包重點(diǎn)路段重點(diǎn)河流,村(社)三委成員包組的三級(jí)包保責(zé)任制,形成戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn),縣處理的一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的網(wǎng)格化格局。
二是大力宣傳,營(yíng)造氛圍。針對(duì)農(nóng)村居民的生活生產(chǎn)方式習(xí)慣,專門研究制定一系列宣傳動(dòng)員方案,努力從轉(zhuǎn)變意識(shí)入手,發(fā)動(dòng)群眾積極主動(dòng)參與,精心制作提升農(nóng)村人居環(huán)境宣傳墻板。充分利用短信、橫幅、標(biāo)語、宣傳單、廣播為主題宣傳活動(dòng)形式,在潛移默化中增強(qiáng)群眾做好農(nóng)村清潔工作的義務(wù)意識(shí),組織中小學(xué)生開展“講衛(wèi)生、愛環(huán)境”主題演講及作文競(jìng)賽活動(dòng),以學(xué)生促家長(zhǎng)講衛(wèi)生、愛環(huán)境的方式,營(yíng)造人人關(guān)心、人人參與提升人居環(huán)境的濃厚氛圍。
三是整合資金,加大投入。以鄉(xiāng)村清潔工程為抓手,以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心,將全鎮(zhèn)12個(gè)村(居)委會(huì)劃分為8個(gè)片區(qū),采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式,做到垃圾及時(shí)清運(yùn),全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時(shí),按照“群眾籌集多少,政府補(bǔ)貼多少”的原則,全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費(fèi)上萬元,各村組采取“一事一議”的形式組織開展黨員及群眾代表會(huì)議,按人均每年20元收取保潔清運(yùn)費(fèi)60余萬元,統(tǒng)一制作收費(fèi)憑證,規(guī)范村規(guī)民約,定期公開公示收支情況,為各村進(jìn)一步提升人居環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四是完善機(jī)制,形成長(zhǎng)效。為避免提升人居環(huán)境出現(xiàn)一陣風(fēng)現(xiàn)象,竹基鎮(zhèn)嚴(yán)格按黨委書記包集鎮(zhèn),鎮(zhèn)長(zhǎng)包進(jìn)出集鎮(zhèn)主要道路、河流,聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片區(qū),村(社)和聯(lián)掛站所包村、包路段、包河流、包水庫(kù)的包保責(zé)任制度。成立環(huán)境衛(wèi)生督查組、綜合執(zhí)法隊(duì),采取不定期檢查形式,對(duì)公路沿線及各村環(huán)境進(jìn)行督察,尤其是違章建筑的拆除效果明顯,消除存量、控制增量效果顯著,并將督查情況納入年終工作考核,做到月通報(bào)、季考核、年獎(jiǎng)懲,確保提升人居環(huán)境工作取得長(zhǎng)足實(shí)效。
五是環(huán)境保護(hù)機(jī)制不斷健全。全面貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制,成立河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組,全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫(kù)納入鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)制管理,共設(shè)置鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)11名,村級(jí)河長(zhǎng)12名,村小組巡查員32名,轄區(qū)河流治理工作有力推進(jìn)。
4、社會(huì)事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展
教育發(fā)展水平穩(wěn)步提升。順利完成農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃和中小學(xué)校舍安全工程建設(shè),中心幼兒園完成建設(shè)并通過驗(yàn)收。小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.9 %,初中入學(xué)率100%。
社會(huì)保障體系不斷健全。新農(nóng)合累計(jì)補(bǔ)償12.1萬人次,減免醫(yī)藥費(fèi)用434萬余元,累計(jì)發(fā)放60周歲以上養(yǎng)老金510.8萬元,全年發(fā)放低保金800余萬元、五保供養(yǎng)金100余萬元、救濟(jì)糧34萬公斤、大病救助20萬元,惠及群眾11236人。
社會(huì)保障水平不斷提高。累計(jì)勞務(wù)培訓(xùn)2000余人次,其中建檔立卡貧困戶800余人,轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村富余勞動(dòng)力3560人,其中建檔立卡貧困戶400余人,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入3600余萬元,農(nóng)民就業(yè)渠道進(jìn)一步拓寬,務(wù)工建檔立卡戶收入得到穩(wěn)步提升。
文體事業(yè)繁榮進(jìn)步。積極組織參加縣上舉辦的全民健身運(yùn)動(dòng)和廣場(chǎng)舞比賽,成功舉辦“鬧春耕、慶五一”職工籃球運(yùn)動(dòng)會(huì),組織全鎮(zhèn)文藝團(tuán)隊(duì)開展“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”為主題的文藝演出助力脫貧攻堅(jiān)。
5、安全工作穩(wěn)步推進(jìn)
2017年,竹基鎮(zhèn)堅(jiān)持把安全和信訪維穩(wěn)作為常態(tài)化工作,逢會(huì)必講,常抓常管。一是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查,累計(jì)開展安全生產(chǎn)大檢查173次,涉及有非煤礦山、煙花爆竹、?;髽I(yè)、道路交通、食品藥品、建筑安全等領(lǐng)域,查處一般隱患63起,現(xiàn)場(chǎng)整改52項(xiàng),限期整改11項(xiàng),整改率達(dá)100%;利用“六月安全生產(chǎn)月”活動(dòng)發(fā)放宣傳資料3000份,懸掛警示標(biāo)語橫幅25條,現(xiàn)場(chǎng)解答安全咨詢知識(shí)600余次,受教育群眾達(dá)5000余人;組織安委辦成員單位、村“三委”、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理員、道路交通協(xié)管員、食品藥品安全信息員共400余人次觀看安全生產(chǎn)警示教育片。二是扎實(shí)開展掃黑除惡、涉恐涉暴、矛盾糾紛排查化解和社會(huì)治安綜合治理工作,公眾安全感和滿意度穩(wěn)步提升。受理刑事案件99件,破獲71件,破案率為72%,受理行政案件128件,辦結(jié)95件,行政拘留65人。辦理法律援助案件35件,提供法律咨詢79人次;化解矛盾糾紛688起,接待群眾來信來訪96件153人,辦結(jié)率98%,群眾滿意率99%,收到群眾訴求135件,辦結(jié)135件,辦結(jié)率100%。
6、行政效能明顯提高
堅(jiān)持依法行政,自覺接受人大和社會(huì)各方面監(jiān)督,辦理鎮(zhèn)人大代表建議12件,承辦縣人大代表建議1個(gè)、縣政協(xié)代表提案4件;大力推進(jìn)政府工作規(guī)范化、法制化,依法從政、從嚴(yán)治政。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”,遵守廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理,進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)實(shí)名登記、財(cái)政資金開源節(jié)流等工作,切實(shí)加強(qiáng)政府廉政建設(shè),堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng),努力打造廉潔政府。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入竹基鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中:行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是:
1.行政單位包括:竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府;
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為竹基鎮(zhèn)財(cái)政所;
3.其他事業(yè)單位包括:竹基鎮(zhèn)文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
竹基鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制118人。其中:行政編制27人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制91人(含參公管理事業(yè)編制6人);在職在編實(shí)有行政人員24人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員79人(含參公管理事業(yè)人員5人)。
離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。
實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)31240741.14元。其中:財(cái)政撥款收入31240741.14元,占總收入的100%;無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年對(duì)比,比上年增加2648984.48元,增長(zhǎng)9.26%,主要原因是:第一,政策性增資,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加2098784.48元,增長(zhǎng)7.52%。第二,上級(jí)基金撥入增加,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款比上年增加550200.00元,增長(zhǎng)80.91%。
二、支出決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)30420157.64元。其中:基本支出17917757.64元,占總支出的58.90%;項(xiàng)目支出12502400.00元,占總支出的41.09%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對(duì)比增加1828400.98元,增長(zhǎng)6.39%,主要原因是:政策性增資,人員變動(dòng)。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17917757.64元。與上年對(duì)比增加3076000.98元,主要原因是:政策性增資,人員變動(dòng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16814979.97元,占基本支出的93.85%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1102777.67元,占基本支出的6.15%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12502400.00元。與上年對(duì)比減少1247600.00元,主要原因是:項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
師財(cái)行[2017]37號(hào)本寨人飲工程開支50000.00元,師財(cái)預(yù)[2017]92號(hào)六丘村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開支50000.00元,曲財(cái)行[2017]5號(hào)本寨體育競(jìng)技場(chǎng)開支100000.00元,師財(cái)行[2017]43號(hào)竹基鎮(zhèn)村委會(huì)扶貧工作經(jīng)費(fèi)開支75000.00元,師財(cái)農(nóng)[2017]2號(hào)尖山等重點(diǎn)村建設(shè)開支530000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]231號(hào)2017大中型水庫(kù)移民后期扶持資金開支460200.00元,師財(cái)建[2017]9號(hào)農(nóng)村危房改造和提升農(nóng)村人居環(huán)境改造經(jīng)費(fèi)開支20000.00元,師財(cái)預(yù)[2017]3號(hào)村莊凈化美化亮化工程開支250000.00元,師財(cái)預(yù)[2017]18號(hào)竹基鄉(xiāng)村清潔工作經(jīng)費(fèi)開支100000.00元,師財(cái)預(yù)[2017]124號(hào)竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助資金開支670000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)2017年建檔立卡外出務(wù)工留守人員生活補(bǔ)助和技能培訓(xùn)補(bǔ)助開支75800.00元,曲財(cái)農(nóng)[2017]134號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施和入戶項(xiàng)目開支2000000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2017]99號(hào)到戶或產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目開支2000000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)黑桃、白桃種植產(chǎn)業(yè)扶持開支1000000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目開支500000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]252號(hào)石宜坎生豬養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目開支200000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2017]50號(hào)村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支1000000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)竹基鎮(zhèn)雨露計(jì)劃開支144000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)精準(zhǔn)到戶扶貧項(xiàng)目開支1000000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2016]239號(hào)產(chǎn)業(yè)扶貧、危房拆除重建、危房加固維修開支1320000.00元,師財(cái)農(nóng)[2017]134號(hào)2016年建檔立卡貧困戶住房保障工程補(bǔ)助資金開支455700.00元,師財(cái)農(nóng)[2017]2號(hào)2016年第二批扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)開支10000.00元,曲財(cái)農(nóng)[2017]144號(hào)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)開支90000.00元,師財(cái)預(yù)[2017]70號(hào)2017脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)開支200000.00元,師財(cái)建[2017]10號(hào)公路養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)開支101700.00元,師財(cái)綜[2017]2號(hào)2016年市級(jí)專項(xiàng)彩票公益金開支100000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29189957.64元,占本年支出合計(jì)的95.96%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27911756.66元,與上年對(duì)比增加1278200.98元,主要原因是:政策性增資,人員變動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出6108456.87元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.93%。主要用于:
(1)人大事務(wù)支出247061.00元(其中:基本支出197061.00元、項(xiàng)目支出50000.00元);
(2)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3503129.11元(其中:基本支出3453129.11元、項(xiàng)目支出50000.00元);
(3)財(cái)政事務(wù)基本支出705077.32元;
(4)民族事務(wù)項(xiàng)目支出100000.00元;
(5)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)基本支出948189.44元;
(6)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)項(xiàng)目支出75000.00元;
(7)其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出530000.00元。
2.無外交(類)支出;
3.無國(guó)防(類)支出;
4.公共安全(類)支出14400.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于道路交通管理14400.00元;
5.無教育(類)支出;
6.無科學(xué)技術(shù)(類)支出;
7.文化體育與傳媒(類)支出793524.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于群眾文化793524.88元;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2724320.63元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.33%。主要用于:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)1039165.68元、行政事業(yè)單位離退休1670361.00元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助14793.95元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出771573.92元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于:食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)14400.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療757173.92元;
10.無節(jié)能環(huán)保(類)支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1043667.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出673667.48元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施270000.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生100000.00元;
12.農(nóng)林水(類)支出16605683.86元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.89%。主要用于:農(nóng)業(yè)3430201.56元、林業(yè)577851.20元、水利807847.10元、扶貧9995500.00元、農(nóng)村綜合改革1794284.00元;
13.交通運(yùn)輸(類)支出101700.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)101700.00元;
14.無資源勘探信息等支出;
15.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出;
16.無金融(類)支出;
17.無援助其他地區(qū)(類)支出;
18.國(guó)土海洋氣象等支出7800.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)7800.00元;
19.住房保障(類)支出1018830.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于住房公積金1018830.00元;
20.無糧油物資儲(chǔ)備(類)支出;
21.無其他(類)支出;
22.無債務(wù)還本(類)支出;
23.無債務(wù)付息(類)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為312270.53元,支出決算為312270.53元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為166072.75元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為146197.78元,完成預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166072.75元,占53.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出146197.78元,占46.82%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出166072.75元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出166072.75元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大等(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出146197.78元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出146197.78元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次4005人(其中:外事接待人次0人)。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
竹基鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出605382.67元,與上年對(duì)比減少248401.33元,縮減29.09%,主要原因是:壓縮了機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位日常公用開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)530636.67元、事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74746.00元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額20349623.23元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5751463.78元,固定資產(chǎn)14285299.45元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)312860.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3324055.64元,其中固定資產(chǎn)增加3500649元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng),賬面原值312860.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 1 | 20349623.23 | 5751463.78 | 14285299.45 | 11767788.37 | 1321355.00 | 0.00 | 1196156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312860.00 | |||||||||||||||||||
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
(四)其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
(五)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
(五)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明
1.人大代表工作經(jīng)費(fèi)72000.00元,用于保障竹基鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)400000.00元,用于保障竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金:指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span>
8、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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