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        中共師宗縣委辦公室2018年度部門決算

        • 中共師宗縣委辦公室
        • 2019-08-26 17:44

        監(jiān)督索引號53032318020201000

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度部門決算

           第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

           一、主要職能

           二、部門基本情況

           第二部分  2018年度部門決算表

           一、收入支出決算總表

           二、收入決算表

           三、支出決算表

           四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

           五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

           六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

           七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

           八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

           九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

           第三部分  2018年度部門決算情況說明

           一、收入決算情況說明

           二、支出決算情況說明

           三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

           四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

           第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

           一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

           二、國有資產(chǎn)占有情況

           三、政府采購支出情況

           四、部門績效自評情況

           (一)項(xiàng)目支出概況

           (二)項(xiàng)目支出績效自評

           (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

           (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

           (五)部門整體支出績效自評表

           五、其他重要事項(xiàng)情況說明

           第五部分  名詞解釋

         

        第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室是師宗縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu),其主要工作職能是:圍繞黨的中心工作,按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作,負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢,調(diào)查研究,收集反饋信息,綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā);負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理;承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報(bào)告;負(fù)責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作;負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作;負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作;管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室;完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

        (二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

        2018年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,中共師宗縣委辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、十九大以及省、市、縣委全會精神,緊緊圍繞縣委中心工作,建機(jī)制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象,不斷強(qiáng)化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作,有效提升了決策服務(wù)、中樞運(yùn)轉(zhuǎn)、推動落實(shí)、隊(duì)伍建設(shè)水平,為縣委的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)決策部署落實(shí)提供有力保障。

        二、部門基本情況

        (一)部門決算單位構(gòu)成

        納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個。其中:行政單位4個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。分別是:

        1.4個行政單位:縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局;

        2.1個參公單位:關(guān)工委;

        3.2個事業(yè)單位:黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。

        (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制45人。其中:行政編制37人(含行政工勤編制7人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員33人(含行政工勤人員6人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員1人)。

        離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。

        實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。

        第二部分  2018年度部門決算表

        (詳見附件)

         

        第三部分  2018年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度收入合計(jì)1,040.65萬元。其中:財(cái)政撥款收入1,040.65萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與2017年1,192.6萬元對比,減少151.95萬元,主要原因為財(cái)政撥款收入減少。

        年  度

        決算數(shù)

        2018年度

        1040.65

        2017年度

        1192.6

        上下年度相比增減額

        151.95

        增減百分比

        12.74%

        二、支出決算情況說明

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度支出合計(jì)979.36萬元。其中:基本支出969.43元,占總支出的98.99%;項(xiàng)目支出9.94元,占總支出的1.01%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。2017年1,147.79對比,減少168.43萬元,主要原因為規(guī)范開支,全面縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,人員變動減少人員經(jīng)費(fèi)以及辦公設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

        支出決算情況
        (一)基本支出情況

        2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出969.43萬元。與上年1,108.69萬元對比,減少139.26萬元,主要原因為人員調(diào)整導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)減少和規(guī)范開支,縮減日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.08%

        基本支出

        人員經(jīng)費(fèi)

        日常公用經(jīng)費(fèi)

        合計(jì)

        2017

        834.37

        274.32

        1108.69

        2018

        716.65

        252.78

        969.43

        比上年增減

        -117.72

        -21.54

        -139.26

        增減百分比

        -14.11%

        -7.85%

        -12.56%

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9.94萬元。與上年39.1萬元對比減少29.16萬元,主要原因為減少辦公設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),剩余全會支出。具體項(xiàng)目開支為行政事業(yè)類項(xiàng)目開支,用于中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會十三屆四次全體會議。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出979.36萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1,147.79萬元對比減少168.43萬元,主要原因為規(guī)范開支,全面縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,人員變動減少人員經(jīng)費(fèi)以及辦公設(shè)備購置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(wù)(類)支出796.84萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.36%。主要用于行政運(yùn)行及相關(guān)事務(wù)支出;

          4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

          5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

          8.社會保障和就業(yè)(類)支出107.53萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.98%。主要用于機(jī)構(gòu)離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險等支出;

          9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出30.9萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險費(fèi)及工傷生育保險等支出;

          10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

          11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出3萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于扶貧相關(guān)支出;

          12.農(nóng)林水(類)支出10萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.02%。主要用于扶貧相關(guān)支出;

          19.住房保障(類)支出31.1萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金等支出;

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

         

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為41.54萬元,支出決算為25.6萬元,完成預(yù)算的61.63%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.5萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.1萬元,完成預(yù)算的33.69%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用支出減少

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14.83萬元,下降36.68%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元不變;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少14.83萬元,下降64.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

        () 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元,占68.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出8.1萬元,占31.64%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

        2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元。其中:

        公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17.5萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于辦公、督查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.1萬元。其中:

        國內(nèi)接待費(fèi)支出8.1萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次1620人(其中:外事接待人次0人)。主要用于按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

        國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.78萬元,與上年274.32萬元對比減少21.54萬元,主要原因是縣級保障能力低,部分支出仍處在欠款中。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

        二、國有資產(chǎn)占用情況

        截至20181231日,中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室部門資產(chǎn)總額520.55元,其中,流動資產(chǎn)146.46元,固定資產(chǎn)363.3元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)10.79元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少98.01萬元,其中;流動資產(chǎn)減少33.13萬元,固定資產(chǎn)減少75.67萬元,對外投資及有價證券減少0萬元,在建工程減少28.6萬元,無形資產(chǎn)減少-17.81萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。

        國有資產(chǎn)占有使用情況表

        三、政府采購支出情況

        2018年度,部門政府采購支出總額13.05萬元,其中:政府采購貨物支出3.25萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出9.8萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0

        四、部門績效自評情況

           (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告

        2018年縣委辦公室結(jié)合自身工作職責(zé),根據(jù)各級黨委的工作部署及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求,履行好工作職責(zé),做好協(xié)調(diào)部署工作,同時按照2018年的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)和縣委相關(guān)要求,設(shè)立部門績效目標(biāo),加強(qiáng)預(yù)算收支管理,確保各項(xiàng)目標(biāo)設(shè)立的合理性、全面性和可執(zhí)行性符合要求。工作過程中,按批準(zhǔn)的預(yù)算和計(jì)劃規(guī)定的用途和開支范圍用款,沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出問題,按照財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)辦理,符合國家規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,厲行節(jié)約,合理使用財(cái)政預(yù)算資金。并在年終對工作情況和履職情況進(jìn)行綜合考核,較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)和履行了工作職責(zé),抓好抓實(shí)財(cái)政預(yù)算資金使用管理工作,從內(nèi)部管理到績效管理均取得一定成效,但在績效自評工作中發(fā)現(xiàn)還存在一些問題和不足。對照部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況和部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況,結(jié)合各項(xiàng)工作的開展和目標(biāo)實(shí)施程度,縣委辦公室逐一查缺補(bǔ)漏,檢查存在問題并及時進(jìn)行整改,將本年度的績效設(shè)立和自評情況作為下一年設(shè)立績效目標(biāo)的重要依據(jù)。

           (五)部門整體支出績效自評表

        部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14

        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

        (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        (四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        第五部分  名詞解釋

        (一)財(cái)政補(bǔ)助收入:指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

        (三)上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        (四)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        (五)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        (六)其他收入:指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        (七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (八)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        (九)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

        (十)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        (十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十三)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十六)政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,禾用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財(cái)政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

        附件:中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室決算公開表格.xls

        監(jiān)督索引號53032318020201111

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