監(jiān)督索引號53032311062701000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī);編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整;引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化,促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展;組織實施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目,對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督,推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年全縣預(yù)計農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.62億元,高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工業(yè)增加值60.49億元,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)業(yè)增加值同比分別增6%。預(yù)計完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值23.75億元,同比增16%。水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積2.784萬畝,預(yù)計總產(chǎn)量1.2萬噸,水產(chǎn)總產(chǎn)值達(dá)到3.2億元。
(一)糧油持續(xù)穩(wěn)定增長。完成糧食播種62.49萬畝,同比減1.15%;預(yù)計糧食總產(chǎn)量22.996萬噸,同比增1.04%。油菜完成種植28.5075萬畝,總產(chǎn)量3.8782萬噸。
(二)產(chǎn)業(yè)特色日益鮮明。依托地方資源稟賦,著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),引進(jìn)培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)9戶,新增家庭農(nóng)場15家、農(nóng)民專業(yè)合作社125個,打造形成10大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范基地,帶動全縣完成特色經(jīng)作57.26萬畝,完成計劃104.5%,同比減2.12%???/span>產(chǎn)量達(dá)58.41萬噸,總產(chǎn)值達(dá)23.285億元。
(三)農(nóng)業(yè)項目圓滿完成。2017年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目、國際農(nóng)發(fā)基金貸款農(nóng)村綜合發(fā)展項目、師宗縣多寶牧業(yè)有限公司大型沼氣工程等重點項目圓滿完成;“兩區(qū)”劃定面積55萬畝。
(四)土地確權(quán)、土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)定推進(jìn)。完成清查承包檔案79325卷,調(diào)查農(nóng)戶80846戶,占二輪承包戶數(shù)的103.49%;權(quán)屬調(diào)查完成81124戶,地塊566828塊,實測面積1304387.78畝,占二調(diào)面積的111.54%,其中承包地861764.52畝;農(nóng)戶已完成確權(quán)頒證登記戶數(shù)21074戶,完善土地承包合同21070份,確認(rèn)家庭承包面積199982.71畝,地塊171537塊,建立登記簿13562份,頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書13251本。全縣共流轉(zhuǎn)土地面積139346畝,占家庭承包經(jīng)營權(quán)證登記耕地面積的29.33%。
(五)產(chǎn)業(yè)扶貧成效顯著。完成《師宗縣“十三五”產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃》編制及《產(chǎn)業(yè)扶貧“一縣一業(yè)”項目》等申報;切實推廣“扶貧開發(fā)公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式。鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)成立市場化扶貧平臺公司10個,村(社)成立產(chǎn)業(yè)扶貧合作社106個,扶持深度貧困戶完成栽種21302.51畝,新建溫氏生豬家庭養(yǎng)殖場6條生產(chǎn)線。全縣納入產(chǎn)業(yè)扶貧深度貧困戶5178戶、21230人。
(六)招商引資及固定資產(chǎn)投資圓滿完成。完成招商引資仼務(wù)1.8億元;農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)已入庫1.86億元,累計完成投資1.61億元。
(七)農(nóng)機(jī)管理成效明顯。全縣農(nóng)機(jī)總動力達(dá)30.49萬千瓦,新增農(nóng)機(jī)動力0.5萬千瓦,農(nóng)機(jī)總值達(dá)3.139億元,同比增長5%。完成主要農(nóng)作物機(jī)收面積7.05萬畝,綜合機(jī)械化水平達(dá)52%。
(八)品牌創(chuàng)建切實推進(jìn)。累計認(rèn)證無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地91.7萬畝;新增“三品一標(biāo)”12個;完成品牌農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)計上報20個。成功創(chuàng)建“國家級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣”。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:
1.師宗縣農(nóng)業(yè)局
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年末實有人員編制165人。其中:行政編制12人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制153人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員17人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員137人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休57人。
實有車輛編制3 輛,實有車輛16輛。
第2部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度收入合計4,439.18萬元。其中:財政撥款收入4,439.18萬元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2018年度收入與上年對比減少41%,2018年度項目減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度支出合計4,322.42萬元。其中:基本支出2,321.95萬元,占總支出的53.72%;項目支出2,000.47萬元,占總支出的46.28%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。2018年度支出與上年對比減少41.27%,2018年度項目減少。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,321.95萬元。與上年對比2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2265.38萬元。(2018年人員經(jīng)費增加)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.17%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.83%。(人均1600元)
(二)項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,000.47萬元。與上年對比2017年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5093.76萬元。2018年度項目減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,313.92萬元,占本年支出合計的99.8%。與上年對比2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5802.98萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2.79萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于招商引資活動經(jīng)費:2.79萬元
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出5萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出293.07萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出119.72萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出10.08萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出51萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。
12.農(nóng)林水(類)支出3,711.92萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.05%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出120.33萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.6萬元,支出決算為12.6萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為7.5萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為5.1萬元,完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算等于數(shù)預(yù)算數(shù),嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14.72萬元,下降53.88%。其中:因公出國(境)費支出決算減少6.42萬元,下降100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少8.29萬元,下降52.52%;公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元,下降-0.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:2018年沒有因公出國(境)費,我單位公車改革后。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.5萬元,占59.52%;公務(wù)接待費支出5.1萬元,占40.48%。具體情況如下:
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.5萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.1萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出5.1萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次574人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重大項目檢查
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
師宗縣農(nóng)業(yè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出65.74萬元,2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出74.02萬元,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運(yùn)行維護(hù)費、勞務(wù)費、其他交通費。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出與上年對比減少11.19%。公車改革車輛運(yùn)行維護(hù)費減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,師宗縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額2,780.21萬元,其中,流動資產(chǎn)1,628.37萬元,固定資產(chǎn)1,148.56萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)3.27萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加764.75萬元,其中;流動資產(chǎn)增加853.85萬元,固定資產(chǎn)減少92.38萬元(公車改革減少4輛),對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加3.27萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛0輛;報廢報損資產(chǎn)0項,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋100平方米,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37.16萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
2780.21 |
1628.37 |
1148.56 |
688.97 |
248.64 |
0 |
210.95 |
0 |
0 |
3.27 |
0 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額1249.75萬元,其中:政府采購貨物支出749.75萬元;政府采購工程支出500萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
2018年度項目支出2,000.47萬元,占總支出的46.28%;其中:一般公共服務(wù)(類)支出2.79萬元,占項目總支出的0.14%;科學(xué)技術(shù)(類)支出5萬元,占項目總支出的0.25%;節(jié)能環(huán)保(類)支出10.08萬元,占項目總支出的0.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出59.5萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.98%;農(nóng)林水(類)支出1923.10萬元,占項目總支出的96.12%。
(2) 項目支出績效自評
2018年度師宗縣農(nóng)業(yè)局部門項目執(zhí)行情況總體較好,但有少部分項目出現(xiàn)跨年度,項目資金發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn)的情況,2019年度師宗縣農(nóng)業(yè)局將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行效率,不斷提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確性,強(qiáng)化項目資金管理,充分發(fā)揮項目資金使用效益。
(3) 項目績效目標(biāo)管理
高度重視整體支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用,績效評價結(jié)果的運(yùn)用是預(yù)算績效管理落到實處、取得實效的關(guān)鍵,也是全過程預(yù)算績效管理工作的落腳點。我單位通過采用多種方式運(yùn)用績效評價結(jié)果,并將其轉(zhuǎn)化為提高預(yù)算資金使用績效的具體行動,加強(qiáng)財政支出管理的抓手。(1)落實績效評價整改意見,不斷提高預(yù)算績效管理水平
認(rèn)真落實績效評價整改意見是績效評價工作的重要內(nèi)容之一。針對評價結(jié)果中所提出的問題和建議要督促落實整改措施,及時將落實的整改情況以整改報告書的形式反饋到相關(guān)部門,促進(jìn)我單位各部門(站所)增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效益,并加強(qiáng)項目財務(wù)管理。
(2)落實預(yù)算績效管理,提高預(yù)算編制質(zhì)量
充分運(yùn)用自評結(jié)果,發(fā)揮績效評價結(jié)果對合理安排預(yù)算的積極作用。將績效評價結(jié)果作為下年安排支出資金的重要依據(jù),為預(yù)算編制提供參考,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
(3)完善績效目標(biāo),引導(dǎo)項目支出符合部門職能職責(zé)
結(jié)合績效評價結(jié)果,對被評價項目的績效目標(biāo)進(jìn)行梳理,對不符合我單位職能職責(zé)的項目績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,同時細(xì)化量化項目績效目標(biāo),并指引預(yù)算明細(xì)支出,從而使項目支出與部門職能職責(zé)相符。
(四)2018部門整體支出績效自評報告
2018年全年收入4,439.18萬元,其中:財政撥款收入4,439.18萬元,占總收入100%的;2018年度支出合計4,322.42萬元。其中:基本支出2,321.95萬元,占總支出的53.72%;項目支出2,000.47萬元,占總支出的46.28%。
(五)部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評情況表詳見附表(附表13-附表14)。
因單位項目較多,具體項目績效自評情況我單位以“2016年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金(基層農(nóng)技推廣改革與建設(shè)補(bǔ)助項目)”項目為例列舉績效自評情況,相關(guān)內(nèi)容見附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出:反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
監(jiān)督索引號53032311062701111