監(jiān)督索引號53032306035700000
師宗縣文化和旅游局
2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟科目分類)
九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣文化和旅游局2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開(點擊下載)
師宗縣文化和旅游局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策,研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動,指導全縣重點文化設施建設,組織全縣旅游整體形象推廣,促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導、推進全域旅游。
4.指導、管理文藝事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設,負責全縣智慧旅游建設。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興,擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,管理、指導文物、博物工作。
8.指導文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設,依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。
10.負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設,加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才,開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置情況
師發(fā)〔2019〕7號文件機構(gòu)改革,我單位體育指導中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心,現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設 7 個內(nèi)設機構(gòu):辦公室、藝術(shù)股、公共服務股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股。下設事業(yè)單位5個:文化市場行政執(zhí)法大隊、文化館、圖書館、文物管理所、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所。
(三)重點工作概述
緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標,不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵,促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展,加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一是旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進展,持續(xù)推進《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作,目前已完成初稿編制工作。二是配合完成《師宗縣國土空間規(guī)劃》資料收集工作。三是配合市生態(tài)環(huán)境局師宗分局完成師宗縣自然保護區(qū)生態(tài)紅線劃分申報工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制49人,其中:行政編制 14人,事業(yè)編制35人。在職實有49人,其中: 財政全供養(yǎng) 49人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 22人,其中: 離休 0人,退休 22人。
車輛編制4輛,實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1363.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款955萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)408.94萬元。
與上年對比減少296.89萬元,主要原因分析為2019年機構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導服務中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,各部門相應人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1314.5萬元,其中:本年收入955萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)359.5萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款955萬元(本級財力955萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少346.33萬元,主要原因為2019年機構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導服務中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,各部門相應人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1363.94萬元。財政撥款安排支出 1314.5萬元,其中:基本支出1206.7萬元,與上年對比減少308.13萬元,主要原因為2019年機構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,人員減少16人;體育指導服務中心劃轉(zhuǎn)教育體育局,人員減少3人;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,人員減少3人,人員工資預算減少;項目支出107.8萬元,與上年對比減少38.2萬元,主要原因分析2019年機構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;體育指導服務中心劃轉(zhuǎn)教育體育局;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,各部門縣級年初預算專項經(jīng)費減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2070101行政運行291萬元,主要用于我單位機關(guān)人員工資及公用經(jīng)費;
3.2070109群眾文化249.32萬元,主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費;
5.2070112文化和旅游市場管理95.97萬元,主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用;
7.2070199其他文化和旅游支出29.69萬元,主要用于報告用運行維護、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會工作經(jīng)費;
9.2070205博物館68.88萬元,主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費;
11.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出198.91萬元,主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出;
15.2130599其他扶貧支出20萬元,主要用于鳳凰谷漂流景區(qū)建設補助;
17.2210203購房補貼1.58萬元,主要用于退休人員購房補貼發(fā)放;
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1087.34萬元(其中:基本支出1087.34萬元,項目支出0萬元),其中:基本工資199.76萬元;津貼補貼249.88萬元;獎金16.65萬元;績效工資266.77萬元;機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出198.9萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費76.52萬元;住房公積金67.36萬元;其他工資福利支出10.6萬元。
2.商品和服務支出134.39萬元(其中:基本支出78.44萬元,項目支出55.95),其中:辦公費16.12萬元(其中:基本支出9.06萬元,項目支出7.06萬元);印刷費6.1萬元(其中:基本支出1.1萬元,項目支出5萬元);水費2.94萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2.94萬元);電費3.7萬元(其中:基本支出0萬元:,項目支出萬元3.7萬元);郵電費1.1萬元(其中:基本支出1.1萬元,項目支出0萬元);物業(yè)管理費10.56萬元(其中:基本支出0萬元:,項目支出10.56萬元);差旅費9.2萬元(其中:基本支出2.2萬元:,項目支出7萬元);維修費0.5萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出0.5萬元);培訓費41.05萬元(其中:基本支出12.83萬元,項目支出28.22萬元);公務接待費2萬元(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元);專用材料費2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元)勞務費6.6萬元(其中:基本支出1.98萬元,項目支出4.62萬元);福利費5萬元(其中:基本支出5萬元,項目支出0萬元);公務用車運行維護費10萬元(其中:基本支出10萬元,項目支出0萬元);其他交通費17.52萬元(其中:基本支出17.52萬元,項目支出0萬元)。
2.對個人和家庭的補助56.57萬元(其中:基本支出56.57萬元,項目支出0萬元),其中:退休費45萬元;生活補助11.57萬元;
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為:金額0萬元。
(二)與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
(三)按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金13.1萬元,其中:政府采購貨物預算13.1萬元,具體是:
1.圖書購置采購:共采購圖書1686冊,金額為10萬元;
2.文物保護消防設備購置:共購置消防設備1臺,金額為0.5萬元;
七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費預算合計12萬元,較上年減少6.63萬元,下降35%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣文化和旅游局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年一致,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣文化和旅游局2020年公務接待費預算為2萬元,較上年減少1.63萬元,下降44%,國內(nèi)公務接待批次為30次,共計接待310人次。
我單位2020年公務接待費比上年減少1.63萬元,主要原因為機構(gòu)改革我單位廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位,原新聞、節(jié)目制作指導培訓等公務接待減少,加之我單位嚴格控制三公經(jīng)費支出,控制公務接待餐費、標準、陪餐人員等,嚴格按照公務接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣文化和旅游局2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元,較上年減少5萬元,下降33%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年一致;公務用車運行維護費10萬元,較上年減少5萬元,下降33%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。
我單位2020年公務用車運行維護費比上年減少5萬元,主要原因為2019年機構(gòu)改革我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;原有車輛及運行費劃轉(zhuǎn)并減少1輛;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,原有車輛及運行費劃轉(zhuǎn)并減少1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新,同時使他們自己具有一種認同感和歷史感,從而促進了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式,包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會實踐、儀式、節(jié)慶活動;4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實踐;5、傳統(tǒng)手工藝。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣文化和旅游局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.41萬元,與上年對比減少5.55萬元,主要原因為2019年機構(gòu)改革,我單位原廣播電視服務中心劃轉(zhuǎn)成立新單位;體育指導服務中心劃轉(zhuǎn)教育體育局;電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部,各部門運行經(jīng)費減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2020年2月21日
監(jiān)督索引號53032306035700111