監(jiān)督索引號53032311033500000
師宗縣水務局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣水務局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣水務局2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、縣本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣水務局2020年預算重點領域財政項目文本公開(點擊下載)
師宗縣水務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī);結合師宗實際,研究擬定金縣水利工作的方針、政策,起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃,年度計劃;制定全縣水資源統一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃,經批準后負責組織監(jiān)督實施。
3、統一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水);組織金縣水資源的監(jiān)測和調查評價;擬定全縣水利中、長期供求計劃,水量分配方案并負責監(jiān)督實施;對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度;統一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。
4、組織、指導水利設施和水域的管理與保護;組織河流的治理與開發(fā);組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5、按照國家資源與環(huán)境保護的有關法律、法規(guī)和標準,擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理;擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
6、組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法,協調和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7、主管城鎮(zhèn)供水和農村人畜飲水工作;組織協調農田水利基本建設工作;指導農村水利社會化服務體系建設。
8、組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃;申報或審批建設項目中的水土保持方案;組織實施水土流失的綜合防治。
9、承擔全縣防汛抗旱指揮機構的日常工作,組織協調、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。
10、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其它工作。
(二)機構設置情況
師宗縣水務局為師宗縣正處(縣)級行政單位。水務局內設工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政監(jiān)察大隊、水質檢測中心、質量與安全監(jiān)督站、勘測設計研究所、搬遷安置辦、丹鳳水庫管理所、竹基水庫管理所、葵山水庫管理所、彩云水庫管理所。
(三)重點工作概述
2020年,縣水務局將搶抓機遇,以高度負責的精神、嚴謹務實的作風、扎實有力的舉措,進一步夯實水利基礎設施建設,為全面建成小康社會提供相適應的水安全保障體系。
(一)抓好項目前期工作。按照新時代治水要求,繼續(xù)做好普朝水庫、月牙井兩座?。ㄒ唬┬退畮臁⒀帑湜_水庫、安色白兩座?。ǘ┬退畮?、師宗縣小石山水庫-南片區(qū)連通工程、師宗縣溜子田中型病險水庫除險加固工程等開工前準備工作,統籌做好“十四五”水利規(guī)劃編制工作。
(二)抓好重點水利工程建設。一是繼續(xù)抓好花臉巖水庫大壩澆筑主體工程和輸水灌區(qū)配套管網安裝建設,爭取2020年12月底完成工程建設任務,完成工程投資14900萬元,積極準備工程資料,做好工程驗收準備工作。二是繼續(xù)抓好天生橋水庫大壩主體工程和輸水灌區(qū)配套管網安裝建設,計劃于2月完成溢洪道工程,引調水管道工程完成1#隧洞807米、2#隧洞1017米,配套管網安裝12千米,5月水庫試蓄水,完成工程投資14500萬元。三是加快農村飲水安全鞏固提升工程進程,全面完成彩云、高良、大同、葵山、五龍等5個千噸萬人集鎮(zhèn)供水工程及2019年度的9件飲水安全工程建設任務。四是繼續(xù)抓好珠江流域南盤江(師宗段)防洪綜合治理一期工程建設,確保按計劃完成工程建設任務。
(三)抓好河湖長制工作。一是把河長制工作與提升人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作有機結合,形成“多部門、網格化、立體式”工作格局。積極開展河長巡河、清河行動、河湖“清四亂”專項行動及河長制“十二”專項行動,全面做好巡查督導檢查,從嚴從實抓好環(huán)保督察問題整改工作,落實河長制專項督察、明察暗訪反饋問題的整改工作。二是突出源頭截污管控,從工業(yè)污染、農業(yè)面源污染、生活污染入手治理,切實保護好河庫水質,切實保障群眾飲用水水質安全。三是完成河湖管理劃定方案編制,強化河湖規(guī)范化管理。
(四)抓好防汛抗旱工作。繼續(xù)落實防汛抗旱責任制,加強監(jiān)測預報,突出抓好山洪災害防御、轄區(qū)內中小河流和水庫、壩塘、水電站安全度汛及縣城排澇等各項工作,加強防洪工程建設,做到不潰一庫一壩,強化抗旱用水管理和水量應急調度,確保重要交通干線、城鄉(xiāng)生活、工農業(yè)生產和生態(tài)環(huán)境用水不受影響。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制90人,其中:行政編制 9人,事業(yè)編制81人。在職實有83人,其中:財政全供養(yǎng) 83人。
離退休人員 35人,其中:退休 35人。
車輛編制9輛,實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1456.43萬元,其中:一般公共預算財政撥款1456.43萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。2019年部門財務總收入1450.76萬元,其中:一般公共預算財政撥款1450.76萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。
與上年相比財務總收入增加5.67萬元,增長0.39%;增加的主要原因是人員工資正常晉升。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1456.43萬元,其中:本年收入1456.43萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1456.43萬元(本級財力1456.43萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入1450.76萬元,其中:本年收入1450.76萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1450.76萬元(本級財力1450.76萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元。
與上年相比財政撥款收入增加5.67萬元,增長0.39%,增加的主要原因是人員工資正常晉升。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1456.43萬元。財政撥款安排支出 1456.43萬元,其中:基本支出1416.43萬元;項目支出40萬元。2019年部門預算總支出 1450.76萬元。財政撥款安排支出 1450.76萬元,其中:基本支出1330.76萬元;項目支出120萬元。
與上年相比基本支出增加85.67萬元,增長6.4%;增加的主要原因是人員工資正常晉升。
與上年相比項目支出減少80萬元,下降66.66%,減少的主要原因是項目減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.89萬元,主要用于退休人員退休工資發(fā)放以及公用經費。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出119.57萬元,主要用于縣局機關及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費。
3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療75.65萬元,用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.44萬元,用于單位在職員工生育保險。
5、農林水支出-水利-行政運行228.59萬元,其中:用于行政人員工資工資支出190.48萬元;用于退休工資2.11萬元;用于公務接待費1萬元;用于交通補貼9萬元;用于辦公費23.52萬元;用于培訓費0.93萬元;用于福利費1.55萬元。
6、農林水支出-水利-防汛10萬元,用于搶險工作經費。
7、農林水支出-水利-抗旱30萬元,用于基礎設施維修養(yǎng)護及抗旱工作。
8、農林水支出-水利-水利技術推廣831.82萬元,其中:用于單位在職事業(yè)人員工資743.63萬元;用于退休工資4.3萬元;用于遺屬補助2.95萬元;用于用于公益性崗位工資4.49萬元;用于辦公費11.24萬元;用于電費3萬元;用于郵電費2萬元;用于差旅費0.45萬元;用于會議費0.3萬元;用于培訓費4.16萬元;公務接待費2.5萬元;用于福利費7.21萬元;用于公務用車運行維護費10萬元;用于河長制工作經費40萬元。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金86.46萬元,用于單位職工繳納住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出1217.22萬元(其中:基本支出1217.22萬元)
基本工資322.52萬元(其中:基本支出322.52萬元);
津貼補貼356.48萬元(其中:基本支出356.48萬元);
獎金26.88萬元(其中:基本支出26.88萬元);
績效工資223.73萬元(其中:基本支出223.73萬元);
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費119.57萬元(其中:基本支出119.57萬元);
職工基本醫(yī)療保險繳費75.65萬元(其中:基本支出75.65萬元);
其他社會保障繳1.44萬元(其中:基本支出1.44萬元);
住房公積金86.45萬元(其中:基本支出86.45萬元);
其他工資福利支出4.49萬元(其中:基本支出4.49萬元)。
2、商品和服務支出117.52萬元(其中:基本支出117.52萬元)
辦公費65.42萬元(其中:基本支出65.42萬元);
電費3萬元(其中:基本支出3萬元);
郵電費2萬元(其中:基本支出2萬元);
差旅費0.45萬元(其中:基本支出0.45萬元);
會議費0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元);
培訓費5.09萬元(其中:基本支出5.09萬元);
公務接待費3.5萬元(其中:基本支出3.5萬元);
勞務費10萬元(其中:基本支出10萬元);
福利費8.76萬元(其中:基本支出8.76萬元);
公務用車運行維護費10萬元(其中:基本支出10萬元);
其他交通費用9萬元(其中:基本支出9萬元)。
3、對個人和家庭的補助81.69萬元(其中:基本支出81.69萬元)
退休費78.69萬元(其中:基本支出78.69萬元);
生活補助2.99萬元(其中:基本支出2.99萬元)。
4、資本性支出40萬元(其中:項目支出40萬元)
基礎設施建設40萬元(其中:項目支出40萬元)。
五、縣對下專項轉移支付情況
(一)列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央配套事項
無。
(三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金25.94萬元。其中:政府采購貨物預算25.94萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣水務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.5萬元,較上年增加5.16萬元,增長61.87%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
師宗縣水務局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
師宗縣水務局2020年公務接待費預算為3.5萬元,較上年增加2.66萬元,增長316%,國內公務接待批次為24次,共計接待226人次。
增加的原因是上年度公務接待費預算錯誤,遠低于機構正常運行標準。
(三)公務用車購置及運行維護費
師宗縣水務局2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費10萬元,較上年增加2.5萬元,增長33.33%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為4輛。
增加的主要原因是2020年扶貧工作及縣重點工程都到了決勝時刻,加大了公車的使用次數。
八、重點項目預算績效目標情況
我單位有重點項目3個,包括:
1、河長制工作經費:水質達標率達到90%以上
2、師宗縣防汛指揮部防汛經費:保障水庫安全渡過汛期
3、移民專項工作經費:確保2020年上級實施的各個項目順利實施
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣水務局2020年機關運行經費安排117.52萬元,與上年對比增加52.3萬元,主要原因是因機構改革,原移民開發(fā)局并入水務局,相關經費隨之并入。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032311033500111